Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 001 vnútropodniková občerstvenie v rámci aktivít - projekt Interreg 93,50 s DPH 1/2020 21.09.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb - šk. jedáleň K2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 22.09.2020 21.09.2020
Faktúra 71056/20M PC príslušenstvom 16Ks projekt Interreg 10 590.00 s DPH InT/EB ZA/3/VA0186 18.03.2020 Pavel Scholtz SOŠ obchodu a služieb Martin 02.06.2020 18.03.2020
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Objednávka čistiace potreby 195,00 s DPH 29.07.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 05.08.2020
Faktúra 72285/20R služby CO za 7/2020 30,00 s DPH 1519 04.08.2020 CO-company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Faktúra 72284/20R odvoz a lividácia nebezpečných látok 2,88 s DPH 2220R 238/2019/OO 04.08.2020 Brantner Fatra s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Objednávka odvoz a lividácia nebezpečných látok 3,00 s DPH 238/2019/OO 07.07.2020 Brantner Fatra s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 21.07.2020
Faktúra 71074/20M čistiace potreby 192,66 s DPH 5882M 03.08.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Faktúra 77044/20K2 potraviny 157,24 s DPH 64820K2 1/2019 03.08.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Faktúra 72287/20R záloha el. energie 8/2020 890,00 s DPH 9631089 04.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.08.2020
Objednávka potraviny 158,00 s DPH 1/2019 02.08.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 05.08.2020
Faktúra 77043/20K2 menu box sada 54,00 s DPH 63820K2 03.08.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Objednávka menu box sada 55,00 s DPH 29.07.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 05.08.2020
Faktúra 77042/20K2 potraviny 494,87 s DPH 60820K2 03.08.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Objednávka potraviny 500,00 s DPH 28.07.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 05.08.2020
Faktúra 77041/20K2 potraviny 76,76 s DPH 61820K2 03.08.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2020
Faktúra 72286/20R záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 8/2020 925,00 s DPH 200517381 04.08.2020 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.08.2020
Faktúra 72289/20R záloha el. energie 8/2020 154,00 s DPH 6214030 04.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.08.2020
Faktúra 72288/20R záloha el. energie 8/2020 490,00 s DPH 6214040 04.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku - expert čašník,servírka, projekt Interreg s DPH 31.07.2020 11.08.2020 16.09.2020 31.07.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 31.07.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17152

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria